RD-2025-2553-UNC-DEC#FL
Abstract
Avalar el pago de la factura: FAC B 00012-00046797, con
fecha 15 de diciembre del corriente año, a favor de la firma "EL AUDITOR S.A”
CUIT 30-56029879-6, con motivo de la compra de 3 abrochadoras, 15 cajas
para archivos, 20 marcadores negros, 10 marcadores azules, 25 cintas adhesivas,
3 correctores, 5 cuadernos, 1 adhesivo, 10 marcadores, 20 borradores de pizarra, 5
tijeras, 45 resaltadores y 50 resmas, necesarios para garantizar el normal
desarrollo de las actividades programadas en las diferentes áreas de esta Facultad,
por un monto de pesos seiscientos catorce mil setenta y uno con
02/100 ($614.071,02)
Date
2025-12-19Fecha Publicación
2025-12-19xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Lenguas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2553
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numesp
RD-2025-2553-UNC-DEC#FL
